پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی (pptx) 19 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 19 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی
کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی
کسب اطمینان معقول از:
قابلیت اعتماد نسبت به گزارشهای مالی و رعایت استانداردهای حسابداری
نگهداری حسابها در سطح معقولی از جزییات و انعکاس دقیق و منصفانه رویداد ها
ثبت رویدادها طبق استانداردهای حسابداری ودریافت و پرداختها طبق مصوبات هیات مدیره
پیش گیری ویا کشف تحصیل،استفاده وواگذاری داراییها، بدون تصویب هیات مدیره
ادعاها در صورتهای مالیAssertions
وجود و تحقق
مالکیت و حقوق
کامل بودن
ارزشیابی
افشا
احتمال تحریف با اهمیتRisk of Material Misstatement(RMM)
RMM = IR*CR
:(IR)ریسک ذاتی
با فرض عدم وجود احتمال تحریف در یک حساب
کنترلهای داخلی
:(CR)ریسک کنترل
احتمال این که کنترلهای داخلی نتواند تحریفی را کشف واصلاح کند یا از ایجاد آن پیش گیری کند
کم 25%، متوسط 50% ،زیاد 75% ، خیلی زیاد 100%
برای جلوگیری از ایجاد تحریف با اهمیت در صورتهای مالیاز کجا شروع کنیم؟
برآورد اولیه از احتمال تحریف با اهمیت در حسابها شامل:
برآورد احتمال خطر ذاتی
برآورد اولیه از احتمال خطر کنترل
برآورد اولیه از احتمال تحریف با اهمیت وتعیین
اولویت ها
50%*50%= 25% RMM=IR*CR
RMM> 25% احتمال خطر تحریف با اهمیت در یک حساب